本人录取17年凭证,反已经结账的凭证写错了了,怎样回复到以前状态

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详解金蝶KIS记账王反过账当期凭证技巧
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所谓过账就是把凭证信息登记到分类明细账目中去这一个步骤,修改本凭证标识为已过账,添加科目分类明细,金蝶KIS记账王专反过账即在财务工作过程中出现错误,在取消过账的基础上,对已做的财务数据进行修改并重新过账,删除本期分类明细,恢复本期凭证到未过账标识,本文讲解对当期凭证进行反过账的方法。
金蝶KIS记账王反过账步骤:
操作方法:在金蝶KIS记账王系统主界面,使用快捷键Ctrl + F11,调出“凭证反过账”窗口,如果该快捷调用无反应并且键盘上有FN键,请尝试使用快捷键Ctrl + FN + F11调出“凭证反过账”窗口(如下图所示),最后点击【完成】即可。
按完成按钮开始反过账
当然,金蝶KIS记账王可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账以前的状态,如果只恢复部分请勾选对话框中的“部分凭证过账”选项,随后系统会弹出凭证过滤窗口,如下图所示:
重要提示:只有是系统管理员组的用户才具备反过账权限!
上述操作过程在金蝶KIS记账王等财务软件控制上称做反过账,如果没有应用程序软件,手而是工做账的话,这步应该是没有的,取而代之的是重新做一次账。
读完本篇教程相信用户已经掌握金蝶KIS记账王反审核当期凭证的方法,如果想学习取消过账相关的使用教程请点击。
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&加载中...Q用友安易V3.11财务软件审核记账后如何反记账
&Q请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账
&Q用友财务怎么做反记账操作呀
&Q有转入本年利润,要怎样反结账,我用的用友T3
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问:教程。设置材料成本数量金额总是不成功,用友有反结账功能吗&Q如何设置用友财务软件的基本设置
&Q用友财务软件怎样取消记帐和反结帐
&Q我在使用用友通做到出纳签字时提示我启用总账时间,该怎么
&Q我用的是用友财务通基础版,3月份结账后,发现有错,还能
问:我用的是用友财务通基础版,3月份结账后,发现有错,还能不能&Q我使用的是用友财务软件 我对财务不太懂 现在只会做凭证 从在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???_百度知道
在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
?劳烦各位前辈指导一下啊~~~~拜托啦在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧!!、结账了,怎样反结账??我每次点“恢复月末结帐前状态”都会弹出一个提示说“已制凭证,不能恢复到结账前状态”,请问我该怎样处理啊?
我有更好的答案
1.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证查询里面删除,然后去总账--填制凭证界面下整理凭证)2.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账。
采纳率:20%
固定资产会生成一张凭证的,你要现在固定资产里面删除,再去总账里面删除,最后再反记账,反结账
新会计月已经生成过凭证了。把新会计月凭证删除才可以取消
总账模块先取消结账,记账,审核,然后再固定资产中将生成到总账中的凭证删除,再取消固定资产的结账
我对固定资产模块设置了一下,没有在总账中审核、记账,就直接在固定资产模块中结账了哎如果是这个情况怎么处理呐???
有没有从固定资产模块生成凭证到总账?
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1会计反记账是什么意思
反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住&CTRL&+&H&键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。那你知道会计反记账是什么意思吗?接下来小编就告诉你会计反记账是什么意思。
对每项经济业务按相等金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。例如,用现金购买材料时,要同时记入&现金&账户和&原材料&账户;收回销货款时,同时登记&银行存款&和&应收账款&账户;提取固定资产折旧时,同时登记&制造费用&、&销售费用&和&累计折旧&账户,等等。该方法的基本要求是,不论是发生与现金、银行存款有关的经济业务,还是发生与现金或银行存款无关的经济业务,都必须在两个或两个以上的有关账户中同时登记。
复式记账法是由资产等于负债加所有者权益这一平衡原理所决策宾。任何一笔经济业务的发生,都会引起至少两个项目的资金增减变动,而两个项目的变动金额相等。经营业务中客观存在的这各必须现象,通过会计核算把它全面地反映出来,就需要在两个以上相互联系的账户中进行等的登记。
采用复式记账法,可以全面地、相互联系地反映各项经济业务的全貌,并可利用会计要素之间的内在联系和试算平衡公司,来检查账户记录的准确性,它是一种比较完善的记账方法,为世界为国所通用。
2请问用友财务软件的反记账和反结账是什么意思
1. 反结账:总账&&期末&&结账&&选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6&&显示取消结账即可
2. 反记账:总账&&期末&&对账&&在&对账&对话框下按ctrl+H,将出现&恢复记账前状态功能已被激活&&&确认&&退出
总账&&凭证&&恢复记账前状态&&选择要取消月份的月初状态&&确定&&输入账套主管的密码&&确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账&&凭证&&审核凭证&&确认&&确定&&审核&&成批取消审核&&确定&&退出&&退出
总账&&凭证&&填制凭证&&找到错误凭证&&制单&&作废/恢复&&错误凭证上显示&作废&&&制单&&整理凭证&&确认&&全选&&确定&&是&&再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
3什么叫反结账,反记账,一般为什么要做
一、反记账就是记账后会计凭证取消记账,作用就是用来修改已记入的账项的有关内容的,如果没有这个功能,对后来发现需要修改的账项就无法进行更正了,或者说,只能使用过去手工记账的红字冲销法,反结账:总账&&期末&&结账&&选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6&&显示取消结账即可
反结账就是账套进行月度结账后取消结账,反记账:总账&&期末&&对账&&在&对账&对话框下按ctrl+H,将出现&恢复记账前状态功能已被激活&&&确认&&退出,再接下来:总账&&凭证&&恢复记账前状态&&选择要取消月份的月初状态&&确定&&输入账套主管的密码&&确定
二、每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用。
三、注意:己结账月份地数据不能取消记账,取消记账后,一定要重新记账。
4会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账&&期末&&结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账&&期末&&对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示&恢复记账前状态功能已被激活&,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账&&凭证&&恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的&恢复记账前状态&窗口,根据需要选择&最近一次记账前状态&或&&&&&年&&月初状态&。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
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