帐套里需要反结账,已经u8 跨年结账,2016年的东西需要修改,必须要逐年反结账吗?有便捷方法吗?

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KIS商贸版可以跨年度反结账吗
16:45:42会计知识网字体:
  很多人在问:在金蝶KIS商贸版中可以实现跨年度反结账吗?【分析】:在金蝶KIS商贸版中,在年末结后,系统自动将数据结转到下期,并且使用是还是同一个数据库。因此在权限许可的情况下,如果确实有业务需要在软件中把当前账务期间反结账到上一个会计年度,通过软件控制是可以实现的。【处理】:
  1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理,检查对应的用户是否具有结账的权限:检查权限:如果实现结账与反结账,必须具有结账的操作权限。如果没有相应的权限,则需要请系统管理员授予相应的权限。
  2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账:如果要进行跨年度反结账,则该选项不能选择。
  3、跨年度反结账具备上述条件后,当账套在年结完成后,因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可:否则系统将提示不允许相应的权限。温馨提示:在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制,与商贸版中的控制相同,如有需要,比照处理即可。
责任编辑:蜜桃儿
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用友软件年度帐结转下年后,再回以前的年度是没办法反结帐的
我有更好的答案
方法1:一般年度结转之前都要备份数据,如果没有备份的话,用你的帐套主管进入系统管理,把年度帐—输出,删除当前年度帐打上勾,删除以后再重新建立年度帐,重新结转。方法2:假如你要修改去年12月份的东西,你就去2010当前年度反结账——反记账——反审核修改,假如牵扯到2011年的余额直接进入期初余额修改对试算平衡正确就行,改的不多的话不用老是结转,结转多了的话,容易总账明细账不平,所以弄之前切记做好备份
是这样的,我2010年12月少记一份收入费用凭证,想进去增加上,不用修改2011年的期初余额,但是我从12月份进入,无法反结帐,而我又不想清除2011年的数据,因为2011年1月和2月的凭证已做完,只是没有结帐。
你要用鼠标点好最后一个月份上也就是12月Y上面点一下,在按crtl+shift+F6。对账里CTRL+H,你要加费用凭证的话肯定牵扯你的2011年余额,可能牵扯的是结算科目和利润科目,肯定需要改不然不对,你2011年你记过帐以后就不能去改期初余额了,要恢复记账才可以
我加一收一支,再结转一收一支,金额是一样的,不牵涉结余的问题,所以不用修改2011年期初余额,我再试一试,非常感谢你的帮助,谢谢!!
采纳率:50%
不是啊,每个年度之间是独立的,要对以前年度的帐进行修改,就登陆软件选择以前年度和登录日期,登录日期最好选择12月31日登陆,反结账只能逐个月份的反结且是从12月份开始直到1月份。
我刚才看过还试了下,crtl+shift+F6,一点反映都没有呢
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金蝶KIS迷你版/标准版如何进行跨年反结账
ERP应用技术
在用户使用财务软件的过程经常会遇到跨年反结账到上一年期间进行修改的动作,在金蝶K/3、金蝶KIS旗舰版、金蝶KIS专业版因为每个帐套是连续的,所以跨年反结账和平常的结账并没有区别,但金蝶KIS迷你版和标准版因为会每年生成一个帐套,用户在使用过程中经常不知道如何进行跨年反结账的处理。
在本文中以【洪皓机械厂】2015年帐套反结账至2014年来举例。 步骤1:找到并打开上一年的帐套。【文件】-【打开帐套】,选择本帐套所在的文件夹。在【文件类型】中选择【所有文件】,就会出现上年的年结帐套了,这个帐套保存了上一年完整的数据,一般保存形式为【洪皓机械厂_2014年结.AIY】或【洪皓机械厂.A14】,其中14表示为年份。而【洪皓机械厂.AIS】则为2015年的帐套,如果此时2015年的帐套没有录入凭证,则可以把【洪皓机械厂.AIS】删除,如果已经录入凭证,可以将其改名,我们这里将其改为【2015洪皓机械厂.AIS】 步骤2:将【洪皓机械厂_2014年结.AIY】帐套改名为【洪皓机械厂.AIS】并打开,在示例中此时就进入了2014年此公司的帐套,可以对某期的凭证进行修改等操作。 步骤3:修改完成后,就可以进行年结处理了。若2015年没有录入凭证,就可以继续往下做2015年凭证了。
步骤4:若原有的2015年帐套中已经录入凭证,则需要在年结后的【洪皓机械厂.AIS】帐套中引入【2015洪皓机械厂.AIS】帐套中的凭证。如下图:【文件】-【引入】-【凭证】-【引入2015洪皓机械厂.AIS】
引入完成后就可以进行往下操作了。而【2015洪皓机械厂.AIS】也可以删除了。 注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
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  金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能,但有时需要删除掉暂估凭证,使用起来非常不方便。其实,通过修改数据库也完全可以实现反结账功能,以反结至2010年3月为例简要说明:
  1、登录SQL企业管理器,修改t_systemprofile表中供应链系统(IC)的currentperiod为2(提前);
  2、删除icbal和icinvbal两个表中3 ...
  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
  财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
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  1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。
  3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。
  4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。
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  进入存货核算系统, ...
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  进入存货核算系统,按左 ...
 请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。
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