目前公司零申报的但是所得税季度纳税申报表表累计金额填成全年累计 不是本年累计 该怎么办

请问一般纳税人企业所得税季度申报表第二季度本期金额“利润总额”怎么填啊?是根据损益表的利润总额填吗
请问一般纳税人企业所得税季度申报表第二季度本期金额“利润总额”怎么填啊?是根据损益表的利润总额填吗
二季度利润报表应该这样做:利润表的本期数:应填4-6月合计数;累计数为1-6月合计数;& & 例如:第一季:利润总额为-43700;&& & & & & & & &第二季:利润总额为:50000;&累计利润总额为:6300;& & & & & & & 第二季应纳税所得额=75元& & & & & & & &二季度 你需要预交企业所得税:1575元2.& 2季度是否要交所得税,主要看累计利润总额是否是正数,如果2季度的累计利润总额是负数,那么2季度即6月份是不需交纳企业所得税的
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与《请问一般纳税人企业所得税季度申报表第二季度本期金额“利润总额”怎么填啊?是根据损益表的利润总额填吗》相关的作业问题
企业所得税季度申报仅仅是预申报,没有特别强调收入、成本(费用)、利润总额之间的钩稽关系,通常按照会计核算的数据来填列,这里的营业成本是单指营业成本,不包括三项费用(管理费用、财务费用、销售费用),利润总额也不是营业收入一营业成本之差,具体见企业所得税季度申报填表说明. 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(
 &&& 利润表中的“本期金额”与“上期金额”到底如何填列,新会计准则颁布以前利润表的栏目是“本期数”与“本年累计数”,而新准则颁布后,《企业会计准则——应用指南》中指出,“利润表”格式中给出了“本期金额”和“上期金额”两栏,但没有对“本期”和“上期”的所属期间作出解释.在实际执行过程中,
你好本月数也应该是1-6月份的(我们跟税务专管员核实过了)中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 填报说明 一、本表适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用. 二、本表表头项目: 1、“税款所属期间”:纳税人填写的“税款所属期间
按季度提取,如果本季度是负数,则为0
企业所得税预缴交时,是按年累计盈利额计算,如果你是网上申报的,只接输入利润表的累计数就可以了,它会自动计算的。假如企业1、2季度均为亏损,累计亏损40万元,3季度盈利60万元,在三季度申报所得税时,是(60-40)*25%=8万元
延期转班,上过的课按内部价格从总价中扣除,也许课没上完就没有金额了延转报的班不能再转班和退课正常报名班级在开课前一般都能全额退款 再问: 就是说用延转的金额报的新班~并且补了差额~在开课前也不能退课了是吗? 再答: 是的
所得税季度申报表A上营业成本包括:根据国家统一会计制度确认的主营业务成本、其他业务成本和按税收规定视同销售确认的成本.不包括管理费用、销售费用、财务费用等支出
一般是这样:(假如不是核定征收)二季度预交所得税:(6.90)*0.25=393.23如果是微利企业:(6.90)*0.20=314.58(请参考)
你的理解完全正确,选的答案也是对的.
营业利润+营业外收入-营业外支出=利润总额营业利润=利润总额+营业外支出-营业外收入 =-300-123600 =-78100(元)希望对你有帮助.
按照公司是一般纳税人计算:销售现金收入=1300元(销售价格+增值税)实际销售收入价格=1300/(1+17%)=1111.11元应交增值税=%=188.89元如果设置利润点=28%成本价格(不包括进项增值税)=1111.11/(1+28%)=868.05元
是填你信用卡的过期日期.在卡的正面找~
in a word.是固定短语,意思是总而言之,总之一句话的意思.有时候也有用in one word.意思相同,没有in the word这种结构.in a word 你记住这是固定短语就OK.
企业所得税法第九条:企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除.根据《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》(财税【号)第一条最后一句:年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额.而在国家会计制度中,捐赠从企
顺序是EBADC(PS:我费了好大劲给你弄的,在线翻译啊,自己揣摩语序啊...为了你我可是煞费苦心呐!保证全对!相信我的语感!)
进价是7元 想卖100元,利润就是93元了.想获得20元的利润,定价应为27元,或略高于27元.毕竟价高了,买的人就少了.
去下载个外挂试下 再问: 那个外挂啊再问: 有用吗,听说不管用,不知道是真的假的
增减百分比=(本期/上期-1)*100% 或者 增减额/上期*100%主营业务收入增长率=/*100%=142%营业成本增长率=/ %=68.1%营业税金及附加增长率=0*100%=17.4%销售费用增长率=3026阅读更多有关
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纳税申报表零申报说明怎么写?求范本!
最近我们单位要进行申报了,但是因为我们单位这几年其实都没有怎么具体的在经营公司,没有什么销售额,我们打算进行零申报,我就想请问一下律师应该怎么做这个纳税申报表零申报说明呢,能不能够提供一个范本?
提问者:wl8325***时间: 06:44:50地点:3个回答
你好,增值税纳税申报表,“项目”栏中有关项目填写0
(一)按征税货物及劳务销售额“本月数”填写0
其中:应税货物销售额“本月数”填写0
应税劳务销售额“本月数”填写0
有关等“本月数”填写0
一般纳税人,不需要任何资料,但是资产负债表和利润表需要填,纳税申报表也要填,只不过在销项减进项后,你本月的纳税额应该是0。如果你是,纳税申报表全部填0,然后网上申报即可,也可以电话申报。
如果你是第一个月开始申报,申报表上本月应纳税额和累计应纳税额都填为0,如不是,则申报表本月应纳税额为0,累计栏上的数据为上月的累计数。没有开通网上申报或电话申报就带上公章或财务章亲自到国税大厅申报吧,填写好申报表,还可以顺便请教国税人。
首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”,
再“进入办税区”再输入你们公司国税副本上的,和密码(密码是自己设的,如果是你刚接手,那你的前任会把密码什么的都交接给你),
然后你们公司就进入到了国税网了,
然后,现在你就进入到了国税内用网了,你再点“申报缴税”—“进入办税区”就会出现你要报的税种,如果是月度就是会出现“增值税”,季度的话还会有“企业所得税”(如果你们公司是在地税交所得税,则不会出现),增值税0申报很好办,
直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了,如果你们是小规模则这个表都不用填,直接“保存”,然后点正式申报就行了,如果你们是一般纳税人,则你要把你们开了多少销项发票,收了多少进项发票都填上,但你的是0申报,那要确保销项减进项为0就行了,然后再点保存,再正式申报就行了。
做这个纳税申报表零申报说明,联系税务部门处理
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请教一下,小规模纳税人国税是季报,地税月报的时候是零申报吗?
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看你缴纳的增值税、营业税是不是零&& 这是对映的
不要让未来的自己讨厌现在的自己,既然有所不满就要去改变,不要一直去抱怨。认真对待每一天,不管未来怎样。
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营改增后小规模国税季报,地税月报要怎么报请教一下
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如果按季度申报,前2个月增值税不申报,地税也免于零申报。总局有规定。
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回复#3楼51逍遥客的帖子请问下,我们公司是运输物流公司,个人所得税网站上显示的是月报,是不是每月都要申报的啊
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个人所得税属于地税,具体要看各地规定。
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