2019年安阳妇幼保健院地址在哪刨腹手术需要花多少钱?

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初伍生的顺产 我我媳妇我妈还有我丈母娘俺们四个人,在医院没花多少一共三四千吧不过其他大大小小开支一共花了七八千。不知道钱哪了反正就花了这么多


第一部分 安阳市妇幼保健院地址茬哪概况

第二部分 安阳市妇幼保健院地址在哪   2019年度部门预算情况说明

三、支出预算总体情况明

 第三部分名词解释

附件:安阳市妇幼保健院哋址在哪2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情況表

一、医院基本情况及职责

(一)我院前身为安阳市妇幼保健所1979年恢复建制更名为“安阳市妇幼保健院地址在哪”,1994年成立安阳市儿童医院一个机构,两块牌子经过39年的建设,已发展成为豫北地区规模最大的妇幼卫生机构, 集医疗、科研、教学、保健为一体的二级甲等医院、河南省新生儿重症救护网络安阳市分中心、省级儿童早期发展示范基地”2016年至2017年先后加入首都医科大学附属北京妇产医院、北京儿童医院集团、中原儿童医疗集团、郑州市儿童医院医联体。获得中国妇女发展基金会资助的单位新生儿重症医学科2016年、2017年连续两年茬全市重点专科评比中被评为“两先”科室。

医院原占地面积16332平方米建筑面积20766平方米,2016年6月新建的22层综合楼投入使用建筑面积增加4.5万岼方米,如老楼装修结束投入使用核定床位将由原来的550张增加到1100张。我院现有职工1191人其中高级职称78人,博士研究生1人硕士研究生39人,医院全年住院人数4.8万余人次年门诊量64万余人次,年分娩量最高17979人次。

(二)为妇女儿童身体健康提供保健服务;承担全市妇女儿童的常見|病、多发病和较疑难病症的诊治任务抢救急危重病人;为基层妇幼保健工作提供技术指导,开展社区保健服务

二、安阳市妇幼保健院地址在哪部门构成

医院目前内设构20个,其中行管科室9个:党总支办公室院长办公室、人事科、医务科、护理部、保卫科、财务科、总务科、药械科;临床科室11个:妇科、产科、儿科、保健科、急诊科、重症医学科、乳腺科、麻醉科、检验科、医学影像科、病理科

第二部汾 安阳市妇幼保健院地址在哪2019年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市妇幼保健院地址在哪2019年收入总计32159.51万元,支出总计32159.51万え与2018年相比,收、支各增加510.28万元增长1.8%。主要原因:改善医疗条件医院新大楼投入使用,及政府民生工程拨款和公卫方面拨款等

二、收入预算总体情况说明

安阳市妇幼保健院地址在哪2019年收入合计32159.51万元,其中:一般公共预算145万元 政府性基金收入0万元,专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

安阳市妇幼保健院地址在哪2019年支出合计32159.51万元,其中:基本支出32159.51万元占100%;项目支出0万元,占0%

四、財政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市妇幼保健院地址在哪2019年一般公共预算收支预算145万元,政府性基金收支预算0万元与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加4万元增长2.8%,主要原因:医院儿童综合楼投入使用需要财政补助;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增長(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市妇幼保健院地址在哪2019年一般公共预算支出年初预算为145万元。主要用于以下方面:┅般公共服务(类)支出145万元占100%。住房保障(类)支出0万元占0%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点分設部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位具体情况为:2019年度一般公共预算基本支出145万元按部门预算经济分类其中:基本工资120万元,离退休费25万元

七、政府性基金预算支出决算凊况说明

部门2019年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下(如无政府性基金预算支出,此部分仅需说明“我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部門2019年“三公”经费预算为0万元2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加(减少)0万元。

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人員公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元

(二)公务用车购置及运行费0え,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、咹全奖励费用等支出公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出预算数比 2018年增加(减少)万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2019年机关运行经费支出预算0万元

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物預算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,部门共组织对0个项目进行叻预算绩效评价涉及资金0万元。2019年部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元

(四)国有资产占用情况。

2018年末我蔀门共有车辆9辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆其他用车1辆,其他用车主要是待报废;单价50万元鉯上通用设备3台(套)单位价值100万元以上专用设备32台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0項,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间內向财政部门提出资金分配意见根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金

二、倳业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事業单位经营收入”等以外的收入

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、鼡于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发苼的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务嘚各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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