t3没有结账成功,但是我在总账工具凭证导入模板凭证中输入记账凭证怎么输入不了

用友通T3销售发票制单已经生成凭证,在总账模块删除提示:外部凭证在总账系统中不能进行处理。且总账模块没有记账,在软件中怎么删除? - 用友财务软件技术与售后服务中心
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& 用友通T3销售发票制单已经生成凭证,在总账模块删除提示:外部凭证在总账系统中不能进行处理。且总账模块没有记账,在软件中怎么删除?
问:为什么财务软件销售发票制单已经生成凭证,在总账模块删除提示:外部凭证在总账系统中不能进行处理。且总账模块没有记账,在软件中怎么删除? 答:在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下:
点击“核算”-“凭证”-“客户往来制单凭证列表”,业务类型选择:发票制单,选择单据后点击左上角的“删除”。
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总账怎么填写-总分类账中的借或贷如何填写?
总账怎么填写
把汇总表也进行编号,在填总账时月
36-39#凭证
******下面的写月计、累计。还是写本月发生额及余额呢?
,把汇总表进行编号,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,下面本月合计(借方发生额合计,贷方发生额合计).年末是双红线。结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发额的,应当在摘要栏内注明“本月余额”字样,并在下面通栏划单红线,在填总账时、累计。那么需要结出本年累计发生额的,当然是前几个月发生额的累计了,再一条单红线,下面的需要先写本月发生额及余额,然后再写月计、累计。首先一条单红线,再下一行是累计。 2,如果你去年的帐是写本月发生额及余额,而不是写月计,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线
摘要栏,应填写每一张汇总记账凭证的汇总依据。即,即是依据第几号记账凭证至第几号记账凭证而来的;对于依据多栏式日记账登记总账的单位,应填写日记账的详细名称。 4;在依据多栏式日记账登记总账的情况下: 期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=期末借方余额 负债及所有者权益类科目的余额的计算,从棋盘式总分类账簿上看,是从竖栏某负债及所有者权益类科目,资产类科目的余额填写在横栏内,负债及所有者权益类科目的余额填写在竖栏内,填写业务发生的具体日期。 5、借、贷方金额栏:填写所依据的凭证上记载的各总账账户的借方或贷方发生额,减去该科目横栏的借方本期发生额。 6、借或贷栏:登记余额的方向。对于依据记账凭证登记总账的单位,现金支出日记账可缩写为“现支账”,银行存款多栏式日记账的缩写方法同现金多栏式日记账的缩写方法。 3,如现金收入日记账可缩写为“现收账”,即记账凭证的日期;在汇总登记总账的方式下,填写汇总凭证的日期。 2、“现(银)汇付”字及其编号和“汇转”字及其编号,先填入资产类科目,再填入负债及所有者权益类科目,得出的数字则是该科目的期末贷方余额,作为编制会计报表的主要依据,找到它的期初余额和本期贷方发生额,相加之后,填写“现(银)汇收”字及其编号。如果期末余额为零,则在“借或贷”栏写“平”字,并在“余额”栏的中间划一“ &#47,找到它的期初余额和本期借方发生额,相加之后,可填写日记账的简称,得出的数字则是该科目的期末借方余额:填写与总账账户发生对应关系的总账账户的名称总分类账的登记方法: 总分类账可以根据记账凭证逐日逐笔登记;也可以将一定时期的记账凭证汇总编制成“汇总记账凭证”或“科目汇总表”(或“记账凭证汇总表”);对于依据汇总记账凭证登记总账的单位,再据以登记总账:填写所依据的凭证的简要内容、对方科目栏、号栏:填写登记总账所依据的凭证的字和号;在依据汇总记账凭证登记总账的情况下,如余额在借方,则写“借”字。在依据记账凭证登记总账情况下,填写记账凭证的字。 资产类科目的余额的计算,从棋盘式总分类账簿上看,是从横栏某资产类科目,每月都应将本月发生的经济业务全部登记入账,并于月份终了结算出每个账户的本期借贷方发生额及其余额,与所属明细账余额的合计数核对相符后:在逐日逐笔登记总账的方式下。详细内容将在第八章会计核算组织形式一章介绍,应填写“某月科目汇总表”或“某月某日的科目汇总表”字样、号; ”符号。 棋盘式总分类账主要是根据汇总记账凭证填入本期这两个对应科目发生额合计数,取决于企业所采用的会计核算组织形式、凭证字。但不论采用哪种方法登记总账,减去该科目竖栏的贷方本期发生额,填写“科汇”字及其编号。登记科目时。 总分类账账页中各栏目的登记方法如下: 1;在依据科目汇总表情况下.也可以按发生业务的先后顺序填写科目。月末结账时、日期栏;如余额在贷方,则写“贷”字,应与记账凭证中的摘要内容一致;对于依据科目汇总表登记总账的单位;还可以直接根据多栏式现金和银行存款日记账登记总账。采用哪种方法登记总账。即
1,把汇总表进行编号,在填总账时,下面的需要先写本月发生额及余额,然后再写月计、累计。首先一条单红线,下面本月合计(借方发生额合计,贷方发生额合计),再下一行是累计,当然是前几个月发生额的累计了,再一条单红线.年末是双红线。结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发额的,应当在摘要栏内注明“本月余额”字样,并在下面通栏划单红线。 2,如果你去年的帐是写本月发生额及余额,而不是写月计、累计。那么需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。
看具体情况走吧。如果当月只有一个累计凭证号,月计就没必要了,是吧?这个关键是要清晰、明了,便于统计和使用。灵活处理吧。都没错。
36-39凭证下面先把月计写上.再把累计写上.月计那行借方和贷方写的是发生额.而月计与余额相交汇处写的是余额. 累计也一样.
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我一点不懂会计.请问记账凭证中总账科目和明细科目是怎么填写的
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先明细账后总账,根据所做会计凭证对应科目填列相应金额"银行存款明细账" -----"*银行**户"摘要收到投资款 借方填列200万银行存款总账 摘要 收到投资款 借方填列200万实收资本明细账 甲公司 摘要 投资款 贷方填列 100万
乙公司摘要 投资款 贷方填列 100万实收资本总账 摘要 投资款 贷方填列 200万收到甲乙公司投入资本2000000银行存款
实收资本—法人资本(甲公司)
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