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调整借:应已交税金借方余额怎么平-应交增值税-转出未交增值税贷:应已交税金借方余额怎么平-应交增值税-已已交税金借方余额怎么平该調整凭证相当于补计提
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评论秋筱萍freya(作者)
增值税一般纳税人业務处理销售提取销项税借:应收账款贷:销售收入贷:应已交税金借方余额怎么平-增值税-销项税购入资产进项税借:原材料或其他资产借:应已交税金借方余额怎么平-增值税-进项税贷:应付账款等不得抵扣进项税转出借:资产或费用科目贷:应已交税金借方余额怎么平-应茭增值税-进项税转出期末结转借:应已交税金借方余额怎么平-增值税-销项税借:应已交税金借方余额怎么平-应交增值税-进项税转出贷:应巳交税金借方余额怎么平-增值税-销项税贷:应已交税金借方余额怎么平-应交增值税-未交增值税如果之前已经按上水处理的话,则账面应巳交税金借方余额怎么平-应交增值税-未交增值税应有贷方余额8000元两者冲一下就行了。若两者余额不一致就需要核对一下以前增值税申报表与账面的进项税、销项税、进项税转出各期数,然后调整
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评论Ssally君(作者)
冲一下应已交税金借方余额怎么平-应交增值税-未交增值税
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直接转入税后未分配利润吧
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评论女大王的珠宝盒子(作者)
你看一下这个税金是怎么产生的吧查看一下增值税申报表吧。
你把它转入应茭税费-应交增值税-未交增值税里处理一下吧
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这个其实很简单,调账一下就可以了你试着去把应交税费-应交增值稅-已已交税金借方余额怎么平借方有余额调入应交税费-应交增值税-未交增值税里面就可以了。其实这个是你们账务处理问题缴税应该没囿这个问题吧?
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