当月销售bcm15900bokwfbg,按0.0356算,要认证多少进项

怎么计算本月所需要多少进项票?_百度知道
怎么计算本月所需要多少进项票?
公司属一般纳税人。本月如果开50万的票,税负是1%,怎么计算本月所需要多少进项票?
我有更好的答案
 可以根据开具了多少销项税额来计算需要认证多少进项发票的,最简单的说;当月需要缴纳增值税就少认证抵扣一点专用发票,而当月不需要缴纳增值税就多认证一点专用发票即可。  公式就是“ 销项税额-进项税额”余额为负数就表示当月不需要缴纳增值税,反之就要缴纳增值税。
采纳率:87%
假如本月开具的50万发票是不含税价,税负为1% 那么应交增值税为%=5000元50万的销项税额为 50*17%=85000元那么需要进项为:=80000元需要进项发票(不含税价)80588.24元不懂可继续追问!祝好~~
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假如销项、进项都是按价税合计计算,且均为17%的普通税率的话,要使增值税税负率为1%,则:进项税额=(销项价税合计÷1.17)×(17%-1%)进而推算出,进项发票价税合计金额=(进项税额÷17%)×1.17将你的问题代入以上公式得,进项税额=68376.07元,进项发票价税合计=元
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何计算只知道进项金额就能算出销售额_百度知道
如何计算只知道进项金额就能算出销售额
进项税额18.4万,税负率不低于1.5%销售金额118.71万元,销项税额20.8万元,这些是如何计算出来的,期待答案案?
我有更好的答案
  税负率=销项税-进项税/销售金额=1.5%
销项税=销售金额*17%
把销售金额设为未知数带到第一个公式中,即可求出销售额。
中小学教师
税负率=销项税-进项税/销售金额=1.5%销项税=销售金额*17%把销售金额设为未知数带到第一个公式中,即可求出销售额。满意请给分
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税负率=销项税-进项税/销售金额=1.5%销项税=销售金额*17%把销售金额设为未知数带到第一个公式中,即可求出销售额
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增值税进项发票一定要当月认证吗
我有更好的答案求助知道网友
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)第十条规定:自日起,增值税一般纳税人取得的日及以后开具的增值税专用发 &票和机动车销售统一发 &票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额。增值税一般纳税人取得的日及以后开具的海关进口增值税专用缴款书,应自开具之日起360日内向主管国税机关报送《海关完税凭证抵扣清单》,申请稽核比对。纳税人取得的日前开具的增值税扣税凭证,仍按《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔号)规定的180日内认证执行。
一般纳税人企业取得增值是专用发票,自开票之日起360天内认证,认证的当月必须抵扣。
增值税进项发票只要在开具后360天内认证都有效。
增值税进项发 票不一定要当月认证,可以在开票日期之日起到180天内都可以认证抵扣。
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开票后180天内均可以认证。
开票后180天内认证即可。
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每个月认证发票的金额是根据什么来确定的?就是具体要抵扣多少进项税才合适?
我有更好的答案
一般正常的企业都是收到多少进项发票全部都先认证掉,当月抵扣或自动留以后月份抵扣。如果你想平衡税款入库,具体要抵扣多少进项税才合适呢,那么你就要向税务打听知道当地同行业的平均税负和当地主管税务局的要求。
好像有个百分比的吧?我们会计主管说不低销售额的1%不高于3%
会计主管说不低销售额的1%不高于3%------对。
那是不是说比如这个月开出销项发票的金额为元(含税金额),它的销项税额为29212.94元,那我是不是就用*1%~3% 得出的金额是不是就是我这个月要认证抵扣的进项税啊?(金额可上下稍微浮动)
应该是这样:进项税=840.83/(1+17%)*(1%~3% )
确这一般分两种情况的,1是你手上有多少进项票,二是你想交多少税.第一种是手上的进项小于销项那就全部认证还要交税,2是手上的进项比销项大而你又想先交一些税,那就是销项减想交的税金就是要认证的
好像有个百分比的吧?我们会计主管说不低销售额的1%不高于3%
那是增值税税负率
增值税每个月认证多少即可抵扣多少。
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请问当月确认进项税额的专用发票必须当月认证吗?
其实我是不知道要先认证才可以做帐 所以先确认了进项 但没申报抵扣 ,不知道是不是违规操作.我下个月把进项冲回来认证后在确实可以不?
我有更好的答案
根据国家税务总局 国税发(2003)17号文件规定:增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90天内到主管国税机关认证,并在认证的当月申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。所以,当月确认进项税额的专用发票不是必须当月认证,自专用发票开具之日起90天内到主管国税机关认证就可以,同时需要注意的是在认证的当月申报抵扣。
采纳率:56%
不认证就不能确认进项税呀!!
把你的问题顺序倒以下就是答案“当月认证的专用发票必须在当月确认进项税额(抵扣)”no reason!法律就是这么规定的!
当月要抵扣的进项税额必须当月认证。
你如果要在当月做账记入进项税的话就得当月认证,通过后才能抵扣.当月不做账也可以,但增值税发票有90天认证期,超过后不予认证.当月认证的发票必须当月抵扣
是的,当月认证的发票必须在当月抵扣!
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