汇算清缴网页报表打不开开

所得税汇算清缴报表与财务报表数据不符,怎么办?_百度知道
所得税汇算清缴报表与财务报表数据不符,怎么办?
2014年7月成立的新公司,财务处理中有3千的开办费记入“管理费用——开办费”并一次摊销。所得税汇算清缴中,在长期待摊费用下单独列支了开办费一项,也采用的一次摊销。
但这样处理后,管理费用和长期待摊费用金额发生变化,软件提示汇算清缴的数据与资产负债...
我有更好的答案
所得税汇算清缴报表与财务报表数据不符,按照一般情况来讲,是需要更改汇算清缴报表的数据与财务报表的数据保持一致,所以要重新修改数据。注意:在汇算清缴与财务报表的数据生成中,若涉及损益的通过以前年度损益调整后转入未分配利润(如招待费用扣除标准导致的差异);不涉及损益的直接将以前年度的错账冲回重做。补充:汇算清缴财务报表的报送范围:企业所得税汇算清缴要求报送资产负债表和损益表,现金流量表可以不报送。
所得税汇算清缴的报表一般而言与企业年度出具的报表都是不符的,因为企业日常核算和税法要求不是完全一致的。汇算清缴时企业是需要进行纳税调整的。收入、成本、招待费、福利费、等许多科目是需要调整的。调整后的报表必然会与企业的年度报表不一样。可以聘请税务所帮你们做汇算清缴,税务所会出具税务审计报告,这份报告税务局是认可的。
这个你要详细查阅一下,要有耐心的核对。
所得税汇算清缴报表要根据财务报表中的数据来填,就不会不一样了。
所得税汇算清缴报表要根据财务报表中的数据来填,就不会不一样了。
一次摊销就不应列入长期待摊费用
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汇算清缴后如何调整报表期初数
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在本年4月汇算清缴后直接通过“所得税”然后转入:“本年利润”了,现在发现利润表上所得税金额为36000,申报表上的已交所得税只有3为汇算清缴是补交的,是不是就不符了,现在该怎么办,谢谢!
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签到天数: 1760 天[LV.Master]独孤求败
&&所得税汇缴后的会计处理
14楼的分录是正确的,你参考一下& && &
<p id="rate_412" onmouseover="showTip(this)" tip="我很赞同&鲜花 + 1
" class="mtn mbn">
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签到天数: 61 天[LV.6]武林高手
我把14楼搬过来了 见下面的分录
正确的会计分录是:借:以前年度损益调整(adjustment of profit and loss for former years)
& & 计提时:& && && && && && & 贷:应交税费-应交所得税费(taxes and duties payable-enterprise income tax payable)
结转时:& && && && && && &借:未分配利润(undistributed profit......
& && && && && && && && && && && && && &贷:以前年度损益调整(adjustment of p/l for prior year)
交款时:& && && && && && & 借:应交税费-应交所得税费(taxes and duties payable-enterprises income tax payable)
& && && && && && && && && && && && && &&&贷:银行存款(cash in bank)
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签到天数: 126 天[LV.7]名震江湖
我也看了,有收获,谢谢!!
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3楼牛逼。。。中英文对照
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学习学习……
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&&13年北京市所得税汇算清缴报表
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你可能喜欢  大家好,现在我们在搞2011年所得税汇算清缴,发现去年12月底申报的利润表中本年累计数错了,现在要报去年的所得税申报了,那我现在应该怎么办呢,是按原来发的错的报呢,还是写正确的数报上去呢?还有还可以改吗,本人是第一次报所得税汇算清缴,所以不知道该怎么办好,请哪位前辈帮忙能指点一下,万分感谢 :)
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  其实我也是第一次在天涯上发贴,希望能得到各位高人眷顾,给点回音,谢了
  已发了好几天了,无人问津,都是路过的,期待中。。。。。
  。。。怎么还是路过的,请那位高人稍作停息,给俺一点指示啊,心急如焚啊????
  给点有建树的意见吧,求求各位大仙了。。。。。!!!
  难道就这样沉了吗???????????
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  我单位也是这个状况,请问楼主,现在问题解决了吗
  按正确报
  我也是第一次做 你有审计报告吗
我直接按审计报告填的
  按正确的报。
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