营业外收入月末要结转本年利润月末结转吗,那么在摘要栏中先写本月合计还是先写本月结转?

营业外收入期末余额在借方,月末怎么结转本年利润_百度知道
营业外收入期末余额在借方,月末怎么结转本年利润
月末结转就是把收入类结转至本年利润的贷方,费用类结转至本年利润的借方。月末结转分录
  1、结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
  贷:本年利润  2、期间费用的结转  借:本年利润  贷:管理费用、销售费用、财务费用  3、成本支出的结转  借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
  4、税金的结转  借:本年利润 贷:营业税金及附加、所得税
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营业外收入(红字)手工账,可以做:借营业外收入会出现借方余额:借:本年利润借?结转分录:本年利润 贷
是的,有一笔退税做在营业外收入!
退税收入做营业外收入,也应该在贷方吧
好像是,我做错了。还好问了下,谢谢!
呵呵,不客气,满意请采纳。
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会计基础工作规范
第六十四条 各单位应当按照规定定期结帐。
  (一)结帐前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。
  (二)结帐时,应当结...
会计业务无论发生几笔,哪怕只有一笔,也要按照规范要求记账,本月月计、本年累计、结转下年都要齐全。
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营业外收入月末要结转本年利润,那么在摘要栏中先写本月合计还是先写本月结转?
一步填制记账凭证,再进行本月合计,并登记账簿,下一行,结转本年利润
结转后余额就是零了,怎么还本月合计?
结转本年利润的记账凭证用不用附原始单据?找不到啊
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月末账簿结账工作一般分为哪几种
我有更好的答案
结账是为了总结某一个会计期间内的经济活动的财务收支状况,据以编制财务会计报表,而对各种账簿的本期发生额和期末余额进行的计算总结。直观的说,就是结算各种账簿记录,它是在将一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上,将各种账簿的记录结算出本期发生额和期末余额的过程。
内容编辑 ⑴检查本期内日常发生的经济业务是否已全部登记入账,若发现漏账、错账,应及时补记、更正。 ⑵在实行权责发生制的单位,应按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,以计算确定本期的成本、费用、收入和财务成果。[2] ⑶将损益类科目转入“本年利润”科目,结平所有损益类科目。 ⑷在本期全部经济业务登记入账的基础上,结算出所有账户的本期发生额和期末的余额。计算登记各种账簿的本期发生额和期末余额...
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